送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-07-05 11:36

你好 这3000多的增值税,同学账上有体现,是吧?再做 借  应交税费-应交增值税(减免税额 ) 2300  借 管理费用 -2300  最后结转增值税就可以了。

吕小样 追问

2020-07-05 11:49

6月份做 借  应交税费 转出未交增值税3000
贷应交税费 未交增值税3000   
借  应交税费 减免税额2300
贷管理费用-2300
下月做  借应交税费未交增值税1000
贷银行存款 1000
是这样吗老师

答疑苏老师 解答

2020-07-05 11:51

你好 还有一步 借 应交税费-未交增值税 2300  贷  应交税费 减免税额2300

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相关问题讨论
你好!借管理费用-办公费 贷银行存款就可以了。
2018-06-08 11:40:27
公司目前没有开增值税发票,所以也没有销项只有进项,要怎么做分录?
2017-04-18 23:51:06
对的 按减免之后的计提
2020-07-11 23:02:23
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-10-27 11:40:33
你好!借管理费用-办公费/服务费 贷现金等
2019-11-28 15:27:27
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