老师,小规模纳税人,第二季度代开了专票和普票是1%的税率,在填写申报表时,本期应纳税额自动显示的是不含税收入*3%的税额,免税栏里填的不含税额填哪个数字?那是不是在本期应纳税减征额一栏填写不含税收入包括普票和专票合起来*2%的税额?减免表填哪个税额?也是普票和专票合起来一起减免的税额吗?

靓丽的枕头
于2020-07-05 08:36 发布 1916次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-05 08:39
你不含税销售额超过30万吗?超过1=2+3行,减免税额=不含税销售额*2%=减免表2.3.4列=减征额
相关问题讨论
你好,如果没有开发票的,按照第二种
开了发票的,看你发票上面的税率。
2023-11-02 11:49:08
这个是指不含税收入
2021-04-21 09:57:13
你好,连续累计12个月销售额500万,这个是不含税的销售额。
2022-01-10 08:48:32
你好!是不含增值税的了
2024-06-03 17:03:16
这个是需要申报印花税和水利基金的。
2022-04-14 11:38:38
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maize老师 解答
2020-07-05 08:41