送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2020-07-04 15:52

您好,您的问题是什么呢,麻烦您再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。

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相关问题讨论
您好,您的问题是什么呢,麻烦您再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
2020-07-04 15:52:34
接团社的营业收入是由组团社按拨款标准及规定,拨付的综合服务费、城市间交通费、加项服务费、全程陪同费等。拨付的款项对组团社来说是构成营业成本的一部分,对接团社来说则是营业收入。 为核算接团社的经营成果,按照权责发生制原则,无论款项是否已收到,应以向有关组团社发出“拨款单‘的时间和金额作为计算本期营业收入的依据,借记“应收账款‘账户,贷记“主营业务收入‘账户。实际收到组团社的拨款时,借记“银行存款‘账户,贷记“应收账款‘账户。 【例】A旅行社(接团社)4月3日向B旅行社(组团社)发出拨款结算通知单,金额为96 400元。该笔款项于4月5日收到。根据有关凭证,会计处理如下: ① 4月3日,发出拨款通知单时: 借:应收账款;应收国内结算款(B旅行社) 96 400 贷:主营业务收入 96 400 ②4月5日,收到款项时: 借:银行存款 96 400 贷:应收账款;应收国内结算款(B旅行社) 96 400 查看原帖>>
2014-09-29 22:35:28
经营范围有的 自己去国税买发票回来自行开具就可以了
2017-09-06 16:23:25
你好,可以独立核算,但是交税需要汇总到旅游公司中
2019-06-01 17:40:49
借 主营业务成本 24000 贷 银行存款 24000 借 主宫业务成本 127200 贷 银行存款 127200 借 银行存款 95400 贷 主营业务收入 95400/1.06 应交税费 95400/1.06*6%=5400 差额计税 (95400-24000-127200)你这不交税,是负差 借 应交税费 5400 贷 主营业务成本 5400
2020-04-30 15:47:17
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  • (行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做

    您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录

  • 公司有盈利一定要提法定盈公积吗

    是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用

  • 12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未

    你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得

  • 老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚

    同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用

  • 老师,请问我这个如何做会计分录呢

    如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00

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