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霍露露
于2020-07-03 12:59 发布 1073次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-03 13:01
这个是可以的,要是之前年度是需要更正申报,今年的这个你申报不了,那看需要更正之前不,还是直接大厅申报填写抵减表,我看之前那个学员是更正申报的,那抵减表报错超过附表2
霍露露 追问
2020-07-03 13:06
去年就算了,就把四月份进项抵扣那部分没加计抵扣抵扣,这个应该也需要更正四月份报表呀
maize老师 解答
2020-07-03 13:13
你看你附表加计抵减本期发生额可以填写吗,有的是限制了,不能大于进项税额合计的10%/15%
2020-07-03 13:16
老师,你哪里有没有增值税申报表呀,可以发一份给我看不呀,因为我们是有专门会计做账,一会他来,我好给他讲,不是的话,我也不知道怎样给他讲
谢谢老师
2020-07-03 13:27
你邮箱多少,我发给你,你邮箱
2020-07-03 13:32
877143943@qq.com,谢谢老师
2020-07-03 13:39
已经发了,你去看看,
2020-07-03 13:40
好的,谢谢老师
2020-07-03 13:48
好的我先回复别的学员了
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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