@朴老师,充值会员196,本次吃饭实付273,另外还有40块 问
只报销273 元,会员卡扣的 40 元是预存抵扣,无实际现金支出,不报 答
弥补以前年度亏损能弥补几年?含本年度吗?比如我26 问
可以弥补前5年的亏损 答
公司有一张去年24年的劳务专用发票,开发票的这家 问
借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税进项转出, 对方不交税要把这个发票抵扣所得税吗? 答
老师,我们这个月,销项额为20万,进项额在5万,税会怎么 问
那么需要交的增值税就是20-5=15万 答
老师11月交了12月和明年2月的房租 发票也收到了 问
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款 答

支付货款,外账是借预付账款贷银行存款。内账是借应付账款贷银行存款。
答: 你好,先付款,后采购是计入预付,先采购后付款,是应付账款 内外账是一致的
老师,预付账款购买(不论是否入库)补付货款为什么是借:预付账款 贷:银行存款既然是补付,就应该是应付账款啊?难道一开始用预付账款,后面不管是当时给还是补付的款都要用预付账款吗?
答: 学员你好,你画的这个步骤是根据上一步骤来的,如果第二步骤贷方的预付账款多于第一步骤的借方预付账款,那么第三步骤就需要冲减第二步骤的预付账款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们公司多付宁波货款17500元,现在想把多付的调到郑州账上,原来二月是做:借:预付账款17500贷:银行存款,这样对吗现在怎么调账呀
答: 你好,不可以这样直接调整的 需要宁波公司退回,然后汇往郑州公司才可以的









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紫水晶 追问
2020-07-03 10:59
紫水晶 追问
2020-07-03 11:00
紫水晶 追问
2020-07-03 11:03
小周老师 解答
2020-07-03 11:07
紫水晶 追问
2020-07-03 11:33
紫水晶 追问
2020-07-03 11:34
小周老师 解答
2020-07-03 11:45