老师你好,请问金蝶软件9月份的凭证做到8月份去了,应该怎么办?
A💍 🌸 珍珍🌸
于2020-07-03 09:34 发布 1263次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-07-03 09:37
你好,有两种方法
1种是反结账,修改8月的凭证
2是红冲9月份的凭证,作为修改
相关问题讨论

你好,有两种方法
1种是反结账,修改8月的凭证
2是红冲9月份的凭证,作为修改
2020-07-03 09:37:25

你好,同学。
你直接结账就是了,期末结账。
2019-10-11 21:41:00

你好!原分录做红字就可以
2018-09-06 10:00:53

你好,可以反结账去修改,也可以直接做相应的调整分录。
2022-03-24 13:17:14

你好,9月份入账
借;主营业务成本 贷;银行存款等科目
2016-10-19 09:36:41
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