送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-07-03 09:37

你好,有两种方法
1种是反结账,修改8月的凭证
2是红冲9月份的凭证,作为修改

A💍 🌸 珍珍🌸 追问

2020-07-03 09:41

还没有结账,可不可以直接把做错的凭证直接删除,然后在9月份重新做这个凭证

王超老师 解答

2020-07-03 09:42

可以的,还没有结账更好,这样操作更简便的

A💍 🌸 珍珍🌸 追问

2020-07-03 09:43

好的,谢谢老师

王超老师 解答

2020-07-03 09:46

不客气

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相关问题讨论
你好,有两种方法 1种是反结账,修改8月的凭证 2是红冲9月份的凭证,作为修改
2020-07-03 09:37:25
你好,同学。 你直接结账就是了,期末结账。
2019-10-11 21:41:00
你好!原分录做红字就可以
2018-09-06 10:00:53
你好,可以反结账去修改,也可以直接做相应的调整分录。
2022-03-24 13:17:14
你好,9月份入账 借;主营业务成本 贷;银行存款等科目
2016-10-19 09:36:41
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