- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-03 08:38
这个建议是按发票做,后续不需要付款你年末转营业外收入下面,不建议冲管理费用
相关问题讨论
你好,调整了,实际有业务的账上不用做。
2022-03-02 16:43:01
7月份的一笔 200元的 管理费用发票 做账时搞到了6月份。可以
2024-10-23 09:40:08
你好,借其他应付款贷以前年度损益调整,
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
然后在汇算清缴的时候调整就可以了
2022-09-12 16:51:09
实际。实际的费用是哪个月的?
2022-09-02 14:24:11
你好; 这个首款是什么业务的; 这样好判断科目的; 之前付款怎么挂科目的
2022-09-27 13:02:45
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秞罗垂影 追问
2020-07-03 08:47
maize老师 解答
2020-07-03 08:58