老师,我想咨询下,我的增值税报表有个数据莫名的就 问
确定不相干的数据可以删掉的 答
你好,手续费和利息没有取得发票,需要调增,那么填在 问
你好,手续费,计入佣金和手续费栏次 利息,计入利息支出栏次 答
如果已经给职工发放了一个月的,怎么做账呢? 问
发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 银行存款 根据需要删减科目 答
你好,可以咨询一下吗? 问
您好,请问具体是咨询什么的呀 答
老师,我年报还有笔“所得税费用21.21”,要填写在汇 问
在本期实际交纳里面就是季度预缴吗? 答
老师,我前几个月做了费用计提,然后9月才收到专用发票和付款,那么发票是不是附在付款的凭证上?那进项税额怎么抵扣?
答: 您好,您计提的时候,是做的分录 借:管理费用等(包含了增值税的金额) 贷:长期待摊费用 您现在需要收到发票的时候做分录 借:长期待摊费用 贷:银行存款 然后把前面几个月的凭证调整一下(补一笔分录) 借方负数:管理费用 (按进项税额的金额) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 后来2笔分录做在一张凭证上
公司是一般人,当月收到费用专用发票,当月没有进项税额认证,费用做到本月,那进项税额怎么做账呢?
答: 没有认证的进项税额是要用应交税费--待认证进项税额科目核算的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,员工报销费用,专用发票加税金1万,但是实际支付8000元,那我进项税额可以按1万发票的进项税额做吗
答: 那我进项税额可以按1万发票的进项税额做吗 可以