送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-07-02 10:19

借:银行存款    贷:主营业务收入    应交税费
等收到发票    再编制  结转成本的分录

凉白开 追问

2020-07-02 10:23

没懂,购进时,收到货入库,进项发票要后两月回来,并且同时销售了这笔货,且销售时也没有开销项发票,分别怎么做分录吗?后面收到进项发票时,又怎么做吗?老师

许老师 解答

2020-07-02 10:25

哦哦  这样的话   可以同时结转成本   
借:主营业务成本  贷:库存商品
没开票   也要交增值税的  按照不开票收入申报
收到的发票    附在确认库存商品的分录后面
但是  一定要及时收到哈

凉白开 追问

2020-07-02 10:28

入库时分录?

许老师 解答

2020-07-02 10:30

借:库存商品    贷:银行存款

凉白开 追问

2020-07-02 10:31

不做进项税吧,那收到进项发票时怎么做吗?

许老师 解答

2020-07-02 10:34

借:库存商品  预付账款 贷:银行存款   
进项票
借:应交税费-应交增值税-进项税额   贷:预付账款

凉白开 追问

2020-07-02 10:45

老师,已做未开票收入申报,开发票后,又怎么做吗?

许老师 解答

2020-07-02 10:50

已经申报过了   开发票   不用另外做分录的
只是  纳税申报的时候    要注意一下   不能交两次哈

凉白开 追问

2020-07-02 10:52

直接把发票放分录后面吗?这个开发票时间可以跨年吗?比如实现销售10月,次年2月开发票出去?

许老师 解答

2020-07-02 10:54

嗯嗯   是的  放后面就行了  
可以跨年的

凉白开 追问

2020-07-02 10:56

好的,谢谢老师。

许老师 解答

2020-07-02 10:56

不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢

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那你这边就是借某某费用,成本金额负数,同时借应交税费,增值税负数 贷,银行存款等等负数。
2022-01-06 14:52:49
你好,做进项转出处理 借成本费用 贷进项税额转出
2020-06-17 21:31:35
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2020-04-16 11:36:28
你认证么,认证就做借xx 进项税额 贷应付账款就可以,那就结转做借转出未交增值税 贷进项税额就可以
2019-12-29 11:40:55
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