送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-07-02 10:19

借:银行存款    贷:主营业务收入    应交税费
等收到发票    再编制  结转成本的分录

凉白开 追问

2020-07-02 10:23

没懂,购进时,收到货入库,进项发票要后两月回来,并且同时销售了这笔货,且销售时也没有开销项发票,分别怎么做分录吗?后面收到进项发票时,又怎么做吗?老师

许老师 解答

2020-07-02 10:25

哦哦  这样的话   可以同时结转成本   
借:主营业务成本  贷:库存商品
没开票   也要交增值税的  按照不开票收入申报
收到的发票    附在确认库存商品的分录后面
但是  一定要及时收到哈

凉白开 追问

2020-07-02 10:28

入库时分录?

许老师 解答

2020-07-02 10:30

借:库存商品    贷:银行存款

凉白开 追问

2020-07-02 10:31

不做进项税吧,那收到进项发票时怎么做吗?

许老师 解答

2020-07-02 10:34

借:库存商品  预付账款 贷:银行存款   
进项票
借:应交税费-应交增值税-进项税额   贷:预付账款

凉白开 追问

2020-07-02 10:45

老师,已做未开票收入申报,开发票后,又怎么做吗?

许老师 解答

2020-07-02 10:50

已经申报过了   开发票   不用另外做分录的
只是  纳税申报的时候    要注意一下   不能交两次哈

凉白开 追问

2020-07-02 10:52

直接把发票放分录后面吗?这个开发票时间可以跨年吗?比如实现销售10月,次年2月开发票出去?

许老师 解答

2020-07-02 10:54

嗯嗯   是的  放后面就行了  
可以跨年的

凉白开 追问

2020-07-02 10:56

好的,谢谢老师。

许老师 解答

2020-07-02 10:56

不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢

上传图片  
相关问题讨论
你好 11月做进项转出处理  借成本费用负数  进项负数  贷应付负数 
2021-11-30 13:57:52
你好,之前的留坻税额在哪个科目呢?
2020-07-22 09:36:24
外购后赠送,按视同销售处理
2019-06-18 09:27:04
那你这边就是借某某费用,成本金额负数,同时借应交税费,增值税负数 贷,银行存款等等负数。
2022-01-06 14:52:49
你好,做进项转出处理 借成本费用 贷进项税额转出
2020-06-17 21:31:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...