老师看下做的对不对。我上月做账的时候有个应交税款1610.62,减免了280,上月交增值税1330.62您看下5月份做账的时候做的对不对。再就是看看我6月做账怎么做交了1330.62。那280还做什么分录吗
小敏
于2020-07-01 21:22 发布 744次浏览

- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-01 21:25
您好,您的处理是非常正确的。280已经做分录了。
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你好!内帐的税费,缴纳的时候直接计入税金及附加-XX税 贷银行存款就好了
2017-11-08 10:37:58

你们是小规模么。不是一般纳税人吧
2019-05-05 10:46:04

你好,实际缴纳的时候
借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
2019-08-20 10:10:41

您好,您的处理是非常正确的。280已经做分录了。
2020-07-01 21:25:58

借:应交税费-应交增值税-销项税 20 贷:应交税费-应交增值税-进项税10 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10 贷:应交税费-未交增值税 10
缴纳时,借:应交税费-未交增值税 10 贷:银行存款 10
2019-05-22 16:51:53
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