送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-01 21:25

您好,您的处理是非常正确的。280已经做分录了。

小敏 追问

2020-07-01 21:30

6月份交税的时候是不是借:应交税费~未交增值税1330.62贷银行。
然后那个280要不要再做下
借:应交税费,~未交增值税280贷应交税费~应交增值税~减免税款280

小林老师 解答

2020-07-01 21:32

您好,您280已经包含在未交增值税的金额里,所以不需要单独做您的最后分录。

小敏 追问

2020-07-01 21:40

关注应交税费这个科目中的二级科目不是很明白,我怎么能弄清楚呢

小敏 追问

2020-07-01 21:42

老师这个科目余额表我看不太明白是否对。麻烦您帮我看看

小林老师 解答

2020-07-01 22:08

您好,只要期末的应交税费-应交增值税本级科目余额为零就是正确的。

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相关问题讨论
你好!内帐的税费,缴纳的时候直接计入税金及附加-XX税 贷银行存款就好了
2017-11-08 10:37:58
你们是小规模么。不是一般纳税人吧
2019-05-05 10:46:04
你好,实际缴纳的时候 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
2019-08-20 10:10:41
您好,您的处理是非常正确的。280已经做分录了。
2020-07-01 21:25:58
借:应交税费-应交增值税-销项税 20 贷:应交税费-应交增值税-进项税10 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10 贷:应交税费-未交增值税 10 缴纳时,借:应交税费-未交增值税 10 贷:银行存款 10
2019-05-22 16:51:53
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