老师你好,我公司主营业务收入为租金收入,前任会计收到租金时确认预收账款没建明细,公司从12月底开始收到租金,账做到了3月份,但是4月份账就没人做了,我现在接手做,我从4月份开始做,我把预收账款建立明细,但是3月末预收账款余额是118060,我建立明细之后预收账款余额比这个多,请问一下是哪里出问题,我下一步应该怎么去核对呢?谢谢
怜香子
于2020-07-01 11:55 发布 1104次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-07-01 12:51
您好,那那您的明细是根据什么来做的
相关问题讨论

你好,去年的预收账款做成了主营业务收入,今年可以调整。调整的分录是
借:以前年度损益调整—主营业务收入
贷:预收账款
2021-04-17 15:52:09

这个你这个收款先开发票做借银行 贷预收账款 应交增值税,后面按实际上课做借预收账款 贷主营业务收入
2020-06-19 18:46:06

你好,当期有没有冲红字发票?
2019-12-25 16:23:37

若需要验收, 可安装完成时,确认为收入
2018-11-13 14:55:49

你好,是冲销收入吗
2017-12-29 14:14:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
怜香子 追问
2020-07-01 16:28
怜香子 追问
2020-07-01 16:29
文老师 解答
2020-07-01 17:36