送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-28 22:19

您好
借:银行存款
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额

轻松的短靴 追问

2020-06-28 22:22

对方款项分了几个月打进来,每收到一笔都是这么做分录吗?新手麻烦老师解答的详细点。谢谢

bamboo老师 解答

2020-06-28 22:23

后期收款的时候每一笔都这样写分录
借:银行存款
贷:应收账款

轻松的短靴 追问

2020-06-28 22:27

比如开了90w的票,第一次收到15w,第二次收到20w,其余的还未收到。老师能不能把第一二次的分录分别帮我列举一下,麻烦了

bamboo老师 解答

2020-06-28 22:28

借:银行存款 15
借:应收账款 75
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
借:银行存款 20
贷:应收账款 20
或者也可以这样写
借:应收账款  90
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
借:银行存款 15
贷:应收账款 15
借:银行存款 20
贷:应收账款 20

上传图片  
相关问题讨论
您好,公司付取暖费,按部门计入费用:借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”。发给员工的取暖补贴,通过“应付职工薪酬—福利费”计提和发放。 小规模纳税人取暖费发票不能抵税,全额入成本;福利费总额不能超过工资的14%,否则税前要调整。
2025-12-20 19:16:52
语音回放已生成,点击播放获取回复内容!
2024-09-07 16:35:04
您好,您的具体 问题/情况 是什么 ?
2024-03-04 18:46:13
直接红冲确认的销售收入就是
2024-02-29 09:12:41
同学你好,你说一下
2024-02-19 17:14:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...