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奋斗中的陪伴
于2020-06-27 23:28 发布 2693次浏览
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-27 23:30
您好,借管理费用~油费,贷银行存款,企业所得税计算时进行纳税调整。
奋斗中的陪伴 追问
2020-06-27 23:35
放到福利费里该怎样做分录呢?
小林老师 解答
2020-06-27 23:42
您好,若按福利费计算,那就不需要发票,正确操作是申报个税。报销金额按工资薪金办个税。
2020-06-27 23:47
如果提前报销了,工资表里该怎样体现呢,如果合并申报个税?
2020-06-27 23:49
您好,这种类型支出,若想税前扣除,最好是计入工资总额。
2020-06-27 23:51
那我工资表里面的实发金额就会多了啊,这个我已经提前支付啦
2020-06-27 23:54
您好,那您可以做分录调整。报销金额按预付工资即可。
2020-06-27 23:56
请老师指点
2020-06-27 23:57
麻烦写一下分录,我这里有点糊涂了
您好,您预付工资的分录,借应付职工薪酬贷银行存款。
2020-06-28 21:50
我支付福利费的时候分录是,借,管理费用—福利费贷,应付职工薪酬—福利费发工资走预付借,应付职工薪酬—工资带,银行存款????
2020-06-28 21:52
您好,既然通过工资核算,借,管理费用—工资贷,应付职工薪酬—工资发工资走预付借,应付职工薪酬—工资带,银行存款
2020-06-28 21:54
那如果我走福利费,工资表里体现个所税,报个税的时候合并报税可以吗
2020-06-28 22:00
您好,既然都合并缴纳个税,通过工资还可以全额扣除,福利费是限额扣除。
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小林老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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