送心意

文老师

职称中级职称

2020-06-27 15:22

您好,那您是实际的预付账款吗

lily520520 追问

2020-06-27 15:40

是的,但也太多了,有没有办法调整?以前会计做的,很多往来也是不对的。

文老师 解答

2020-06-27 15:51

是实际的话,那就及时需要发票进来

lily520520 追问

2020-06-27 15:58

要不到发票了,没有发票了怎么处理?

文老师 解答

2020-06-27 16:33

没有发票,那您这么多不能所得税税前扣除,您的损失就大了

lily520520 追问

2020-06-27 16:39

那要怎么调整把这账务调平?

文老师 解答

2020-06-27 16:41

实际货也都给您了是吗

lily520520 追问

2020-06-27 16:44

嗯嗯是的

文老师 解答

2020-06-27 16:50

那您应该来说需要正常记入库存商品,并结转响应的成本的,只是没有发票的不能所得税税前扣除,那汇算清缴的时候需要纳税调整

lily520520 追问

2020-06-27 16:54

那好麻烦哦。但是一千多万有点麻烦哦

文老师 解答

2020-06-27 18:01

是的,您这最好是需要发票的,哪怕贴点税的,

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相关问题讨论
您好,那您是实际的预付账款吗
2020-06-27 15:22:54
你好 两套账的企业不一样也正确 不然人为什么要做两套账呢
2019-10-14 16:12:39
从业务实际发生的月到12月
2020-06-11 15:12:30
根据发票的金额来做账,保持与发票金额一致.如果发票金额多出0.06,你们不需要支付,那么需要调整到营业外收入 借 应付账款 贷 营业外收入
2020-01-14 15:27:00
借应付账款贷,其他应付款需要你老板支付的证明。
2020-06-24 15:27:42
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