送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-06-24 16:33

你好,没有成本发票进来,这样是无法做到成本的

上传图片  
相关问题讨论
关键是你要取什么款?具体用途?
2018-12-03 15:45:17
 你好;      你实际业务是什么;   购买货物 的话; 借库存商品-暂估贷应付账款或者银行存款   
2022-09-08 11:07:03
你的问题很好。首先,开红字发票的分录一般是:借:应收账款/预收账款,贷:主营业务收入。这是因为红字发票是对原来蓝字发票的冲销,所以会减少应收账款或预收账款,同时也会减少主营业务收入。
2023-07-20 13:45:46
汇算时做调增处理
2024-03-27 09:32:33
你好,这样看起来财务状况比较乱,应该理清楚账目,不能随便填报利润表,收据也可以正常入账,开给客户的票应当如实记账,如实申报纳税。
2022-01-11 23:43:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...