老师,我们单位是小规模,我以为是一般纳税人10月份 问
建议你回到之前的分录里面去,把账务处理修改一下。如果你不想修改的话,你就在结转损益之前做一笔调整。 答
老师,请教下:我们公司有个新来保洁员还三个月就办 问
您好,可以的,这个不影响的,他们自已交了社保 答
我想了解下公司25号封账是不是就是不在开票,对该 问
25号取得的发发票,支付的费用还是计入本月的 答
老师好!我有个同事,人家是文员,现在做采购。试用期 问
你好会计这职业就是这样的 答
老师我们公司有一个公司是做电商的 我想问下 比 问
你好,可按实际收款确认收入,按销售折扣处理 答

暂估入库,借:库存商品 200 贷:银行 200,结转成本借:主营成本200 贷:库存 200 收票红冲,借:库存 -200贷银行 -200 红冲:借:主营成本-200贷库存-200分录借:库存商品100进项税10贷:银行110结转借:主营成本100,贷:库存商品100
答: 为什么没有回复的呢,这样做是对的嘛
你好,如果我们公司购进货物时没有发票,直接库存商品,银行存款,那出售这些商品时怎么结转成本?
答: 你好 可以先暂估入库,销售时结转商品成本! 等 发票来了,再冲暂估入库!
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
外单价给我们无偿投入一部分库存商品 我们如果销售的话 直接银行存款对库存商品,做收入,然后结转成本,这个问题,我这样做对吗?
答: 没体现银行存款
暂估成本 借 库存商品 贷 银行存款结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品年底暂估的成本发票开不了 现在怎么调出来上企业所得税。
支付货款,次月收到发票,有销售出去, 支付货款,借:应付-11公司, 贷: 银行存款, 收到发票时 借: 库存商品,贷:应付-11公司, 需要结转成本吗?因为都是有销售出去的东西 ,?








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Winny钟 追问
2020-06-24 16:25
老江老师 解答
2020-06-24 16:28