我公司给客户提供的10台变压器,价值100万元。现在 问
你好,同学,问题一做法可以,没有问题。 答
老师,工地上卖多余的材料收到的款项怎么入账合适? 问
借银行 贷其他业务收入, 应交税费, 借其他业务成本, 贷原材料 有出库单吗?对方需要发票吗? 答
因为产品质量原因,赔付客户一批产品(不要钱)怎么做 问
你好,这个借销售费用/营业外支出等,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 答
老师,请问付银行数字证书费用计入管理费用还是财 问
您好,计入财务费用科目。 答
老师好,麻烦问一下现在6月7号,我可以提供6月分的财 问
对方有要求吗?没有要求的话,可以给他6月份的,但是你这个不能写6月30号。 答
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老师,我上月只是付款,但是,我做到了制造费用,并且结转完成,本月收到发票,我把上月分录进行了更正,做到其他应付款,可是,费用中多出的成本怎么处理呢
你好我想问下公司罚款列入其他应付款950,等年底用来团建这部分是不是直接借:其他应付款950 贷:现金950,不牵扯制造费用-福利费这样,要是一共用了5000在多余的4050计入费用就可以
你好上个月多提0.03元水费,这个月把0.03元冲账,之前是借:制造费用-水费贷:其他应付款,现在冲账分录:借:其他应付款0.03贷:制造费用-水费0.03可以吗?
郭老师 解答
2020-06-24 15:08
慧上岸 追问
2020-06-24 15:12
慧上岸 追问
2020-06-24 15:13
郭老师 解答
2020-06-24 15:14
慧上岸 追问
2020-06-24 15:24
郭老师 解答
2020-06-24 15:27
郭老师 解答
2020-06-24 15:27
慧上岸 追问
2020-06-24 15:29
郭老师 解答
2020-06-24 15:32