老师汇算清缴的时候一次性抵扣的固定资产在24年 问
本年计提折旧:账载金额就是计提的金额,税收金额就是0 答
老师,我们的进项票税额 已经抵扣了,现在他们要红冲 问
你好,这个你要做进项转出。 答
今天20号缴了4月及5月的社保款,但是4月的工资现在 问
同学你那就只能零申报 答
老师,像我们是亚马逊跨境电商走9810转0110香港报 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师个体户经营投资数额有1万元,没有开通税务收入 问
学员您好,需要的,即使没有税款也要进行申报 答

请问老师一般纳税人计算得的应交税费支付税金,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款,这个银行存款现金流量选哪一项?
答: 你好 计入支付的各项税费 现金流里面去
新增的一般纳税人,交纳税款时,是借应交税费-未交增值税 贷银行存款,还是 借应交税费-应交增值税-已交税金,贷:银行存款??交纳是应该在哪个科目里呀????
答: 你好,借应交税费-未交增值税 贷银行存款 是这样做分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师一般纳税人期末,应交税费有增值税额,是不是应该这样做:借:应交税费-应交增值税-未交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-应交增值税-未交增值税下月交纳:借:应交税费-应交增值税-未交增值税贷:银行存款当月交纳借:应交税费-应交增值税-已交税金贷:银行存款同时还得做一个借:应交税费-应交增值税-未交增值税贷:应交税费-应交增值税-已交税金
答: 同学你好 是这样做的


Jasmine 追问
2020-06-23 17:35
meizi老师 解答
2020-06-23 17:39