送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-06-23 17:09

你好
购进,借;在建工程 80000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)10400, 贷;应付账款等科目90400
支付安装费,借;在建工程20000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)1800,贷;银行存款等吗 21800
完工,借;固定资产100000,贷;在建工程100000

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相关问题讨论
你好!你的问题是什么呢,是增值税还是企业所得税?
2022-03-26 14:30:55
同学你好 1 借,固定资产100 借,应交税费一应增一进项13 贷,银行存款113 2 专设销售机构管理用办公设备维修 费了 万元,——这个是多少钱呢?
2022-06-10 13:41:46
你好 购进,借;在建工程 80000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)10400, 贷;应付账款等科目90400 支付安装费,借;在建工程20000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)1800,贷;银行存款等吗 21800 完工,借;固定资产100000,贷;在建工程100000
2020-06-23 17:09:12
是的,你写的这个账务处理确实包含了增值税。应交税费—应交增值税(进项税额),说明了购入固定资产取得的增值税,可以一次性全额抵扣。但要注意的是,如果增值税是在同一个纳税期间内的,则应当按照税收管理机关的规定,将其按月或季度等纳税期间进行分摊,然后抵扣相应的税费。此外,还有一些其他的税务知识,如果想要深入了解,可以参考相关的财税法规,也可以去学习一些专业的财税课程,这样可以更好地帮助自己理解和掌握这方面的知识。
2023-03-15 18:51:18
你好;    你是内账不考虑进项税的话  可以直接 做 借固定资产贷银行存款的。 你要按照   外账做  做后面一笔分录也是可以的。 这个没有对错哈; 关键是看你  单位老板对你内账的要求来 考虑的   
2022-03-21 17:26:08
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