老师好!端午节发粽子怎么做帐

阳光
于2020-06-23 11:52 发布 1228次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-23 11:53
发给职工的借管理费用,福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬贷银行存款。
相关问题讨论
您好
借:原材料等
贷:应付账款-暂估应付账款
2022-04-14 14:08:58
你好,没有限制的
2017-06-14 09:36:49
你好,单位主营就是销售烟的事吗?
2022-02-22 17:44:17
同学您好,您实际就是为了以后长大了再卖的是吧,您可以计入消耗性生物资产
2021-09-13 21:30:54
借:管理费用
贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数
2020-06-12 10:46:40
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