老师,我3月付房租的时候做了借预付,贷银存。月底的时候计提房租是借管理,贷其他应付款。现在确定拿不到发票了,要做借营业外支出,贷预付吗?那其他应付款要怎么冲掉
义气的小土豆
于2020-06-23 10:10 发布 590次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-06-23 10:11
你好,做一笔调整分录
借其他应付款
贷预付账款
没有发票也这样处理
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是费用的吗,费用的话你可以直接做费用汇算清缴调增
2019-05-28 17:23:34

你好,做一笔调整分录
借其他应付款
贷预付账款
没有发票也这样处理
2020-06-23 10:11:27

应该记其他应付款做了营业外支出?之前的分录
2019-06-26 10:33:18

是的这个差额一般是调营业外支出或者是营业外收入。
2019-01-04 09:26:44

你好,其他应付款不需要支付是需要转为营业外收入才是的
2018-09-10 16:03:18
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