送心意

龙枫老师

职称注册会计师,国际税收协会会员

2020-06-20 10:47

你好,这个是不能的,因为19年你在汇算清缴没有税前扣除然后放在后面就不能再扣除的,可以在2019年入账,就是跨期了,金额不大就没事。所得税这块可能不让税前扣除,如果税务局翻发票检查到了不可以税前扣除的

九剑 追问

2020-06-20 10:51

那这个票是专票呢?

九剑 追问

2020-06-20 10:52

没有抵扣呢?

龙枫老师 解答

2020-06-20 10:53

你好,不能的呢学院因为2018年的汇算清缴已经做了,不能再扣除,想要扣除只能到税务局修改报表

九剑 追问

2020-06-20 10:54

那这个发票要如何处理?不认证不抵扣?

龙枫老师 解答

2020-06-20 10:56

你好,可以进行增值税的抵扣但不能企业所得税税前扣除除非到税务局修改报表

九剑 追问

2020-06-20 11:06

可以抵扣进项税额?

龙枫老师 解答

2020-06-20 11:07

对的,目前取消认证时间限制可以的,只要17年之后开具

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相关问题讨论
你好,计入业务招待费,按比例税前扣除
2022-04-07 14:03:00
你好,这个税指的是企业所得税,收入-成本费用=利润,公司按照利润交企业所得税,税前扣除指的就是成本费用能不能在企业所得税前扣除,不能扣除利润多多交税,可以扣除利润少少交税。
2021-07-30 15:06:10
你好,可税前扣除的意思是在计算所得税应纳税所得额的时候可以作为损失进行扣除。比如收入100万,原来要交100*25%=25万,现在有了这30万扣除,就只要缴纳(100-30)*25%=17.5万即可。
2020-07-13 22:38:47
你好,可以税前扣除的,这个是属于公司福利的
2020-07-08 15:13:49
这个是可以,这个我之前问过税局
2020-07-07 11:40:38
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