送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-06-19 17:07

可以做调整分录
借其他应付款
贷利润分配…未分配利润

遇见 追问

2020-06-19 17:08

清产核资怎么处理

遇见 追问

2020-06-19 17:08

其他应付款挂的往来是服务费

蒋飞老师 解答

2020-06-19 17:09

建议调整记入未分配利润科目

遇见 追问

2020-06-19 17:10

需要交税吗?有没有文件规定

蒋飞老师 解答

2020-06-19 17:14

是服务费,涉及税收的

遇见 追问

2020-06-19 17:21

有没有相关文件规定

蒋飞老师 解答

2020-06-19 17:41

可以学习一下增值税相关法律规定,在“税收政策”查询学习

遇见 追问

2020-06-19 17:42

这5块钱花的一点也不值

蒋飞老师 解答

2020-06-19 17:49

服务费是增值税的应税单位,涉及增值税的
同时增加收入,涉及企业所得税的

遇见 追问

2020-06-19 17:56

有文件规定吗

蒋飞老师 解答

2020-06-19 18:26

当时是什么原因不确认收入呢?

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相关问题讨论
您好 转到其他应付款这样写分录可以的 等到单位账上有钱的时候发放减少其他应付款就好了
2020-01-14 22:57:15
这个不一定 有一些公司把收到的货款放在其他应付款里面 所以税务局查账的时候会认定是偷税漏税 但是你有明确证据证明是往来款 比如借款 不需要确认收入
2020-01-07 10:44:08
你好,未开票收入通常是这样处理的 借;银行存款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-09-18 13:52:54
您好!你要取出来现金,然后支付这个其他应付款。 当然,如果有发票,你可以对公上面支付。 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借其他应付款 贷银行存款
2017-08-31 10:47:58
您好!是的。
2017-04-17 13:52:42
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