老师20年1月到3月的进项税额,发票勾选没有通过待抵扣进项税额凭证直接记到应交税费,4到6月发票勾选后,先记到待抵扣进项税额,第二个月初在转到应交税费_应交增值税,请问老师1到3月的记报已报可以改吗?
慕雨年华&
于2020-06-19 12:04 发布 844次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论

一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32

你好,是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37

应交税费-贷认证
应交税费-待抵扣
2019-07-12 16:48:48

你好,是的,没错是这样转的
2019-04-11 17:19:36

你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息