送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-06-17 18:19

购入时借固定资产 贷银行存款。计提折旧时借管理费用――福利费  贷累计折旧

秋秋1205 追问

2020-06-17 18:20

不应该涉及进项税额转出吗

徐阿富老师 解答

2020-06-17 18:23

你好,如果是专票开入的,先认证做进项,再进项税额转出

秋秋1205 追问

2020-06-17 18:24

计提折旧不是借记应付职工薪酬吗

秋秋1205 追问

2020-06-17 18:25

那进项税额转出的会计分录怎么做

徐阿富老师 解答

2020-06-17 18:27

你好,可以通过应付职工薪酬――福利费,也可以先计入管理费用,然后再计入应付职工薪酬――福利费。

秋秋1205 追问

2020-06-17 18:38

那进项税额转出的会计分录怎么做

徐阿富老师 解答

2020-06-17 18:41

你好,借固定资产  贷应交税费(进项税额转出)

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借:成本费用类科目 贷:累计折旧
2022-02-16 16:39:04
你好加上 加上本月的
2022-01-20 16:01:11
你好;    借 制造费用-折旧费3000、管理费用-折旧费1000 贷累计折旧 4000
2023-03-28 11:23:35
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2023-03-22 11:23:06
你好 借:制造费用,管理费用,贷:累计折旧 
2023-01-03 15:23:54
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