送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-06-17 18:19

购入时借固定资产 贷银行存款。计提折旧时借管理费用――福利费  贷累计折旧

秋秋1205 追问

2020-06-17 18:20

不应该涉及进项税额转出吗

徐阿富老师 解答

2020-06-17 18:23

你好,如果是专票开入的,先认证做进项,再进项税额转出

秋秋1205 追问

2020-06-17 18:24

计提折旧不是借记应付职工薪酬吗

秋秋1205 追问

2020-06-17 18:25

那进项税额转出的会计分录怎么做

徐阿富老师 解答

2020-06-17 18:27

你好,可以通过应付职工薪酬――福利费,也可以先计入管理费用,然后再计入应付职工薪酬――福利费。

秋秋1205 追问

2020-06-17 18:38

那进项税额转出的会计分录怎么做

徐阿富老师 解答

2020-06-17 18:41

你好,借固定资产  贷应交税费(进项税额转出)

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您好 借:制造费用 17580 管理费用 6000 贷:累计折旧 23580
2019-12-08 17:32:12
你好,借;管理费用,制造费用等科目,贷;累计折旧
2019-10-18 14:33:20
你好,借 管理费用/制造费用/(具体使用部门)贷累计折旧
2019-08-19 17:38:10
借:成本费用(看受益对象) 贷:累计折旧
2020-07-11 12:41:52
借;管理费用等科目 贷;累计折旧
2017-09-01 11:02:00
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