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继续红
于2020-06-17 11:45 发布 1110次浏览
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-06-17 11:46
你好,抵扣时,有专用发票抵扣联,
继续红 追问
2020-06-17 11:48
我抵扣的时候就不需要做什么分录了对吗?直接把抵扣联和抵扣发票统计表放在增值税完税凭证后面就可以了吗
庄老师 解答
2020-06-17 12:19
你好,是的,已经在分录做了。借管理费用,应交税费一应交增值税(进项税额),贷银行存款
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庄老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
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继续红 追问
2020-06-17 11:48
庄老师 解答
2020-06-17 12:19