老师,我是上海浦东新区的企业,我们用的etax做增值税申报,上个月我们有个软件自主产品开票,之前是有申请过自主软件即征即退的,但是因为之前没操作过,所以在5月报税时就按照以往的习惯,只填了销项税和进项税,现在老板说,软件即征即退的那笔发票金额,要在申报时单独填,还说不是直接填在销项税那个位置,我打电话问过税务了,确实不是填在销项税的位置,所以现在我需要更正申报,我想请问,关于那笔自主软件的发票金额,我在做更正申报时,应该填在哪个位置呢??(备注:etax申报,其中,自主软件的发票价税合计金额是82800元)
tina
于2020-06-16 14:17 发布 857次浏览


- 送心意
羽飞老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2020-06-16 17:04
你好,你就把要享受即征即退的那笔收入对应的销项和进项填到右边即征即退那一列。这种跨月了,一般是自己更正不到,要到办税服务厅大厅去改的。你需要再跟主管税务机关确认一下。
相关问题讨论

这个没有关系的,只要您如实申报即可。
2023-10-19 14:08:54

作废申报表之后可以进增值税发票综合服务平台撤销当期已经统计的增值税进项发票
2022-04-07 16:46:26

你好,你就把要享受即征即退的那笔收入对应的销项和进项填到右边即征即退那一列。这种跨月了,一般是自己更正不到,要到办税服务厅大厅去改的。你需要再跟主管税务机关确认一下。
2020-06-16 17:04:29

你好,增值税做待抵扣增值税。
2019-01-13 14:18:21

应该交纳的增值税=销-进=416458+1784825862.07-2037.74-582.52前提是你的进项全部是专票。
税负率=(416458+1784825862.07-2037.74-582.52)/营业收入
2019-03-14 14:53:13
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tina 追问
2020-06-17 09:37
羽飞老师 解答
2020-06-17 14:15