送心意

羽飞老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

2020-06-16 17:04

你好,你就把要享受即征即退的那笔收入对应的销项和进项填到右边即征即退那一列。这种跨月了,一般是自己更正不到,要到办税服务厅大厅去改的。你需要再跟主管税务机关确认一下。

tina 追问

2020-06-17 09:37

老师,我这个只有销项开出去的票是自主软件的,进项没有自主软件啊,我不懂我开出去自主软件怎么会有进项税额要填,烦请老师讲详细点,????
下图为我更正申报后保存的增值税申报表,辛苦老师帮忙看看填的对不对,是否需要更改,如果需要,请老师讲详细点,我是第一次做财务,您没讲详细,我听不懂,就比如您刚刚说的,即征即退的收入,有对应的销项金额我明白,因为我开的票,但是对应的进项税额,我就不明白了????

羽飞老师 解答

2020-06-17 14:15

你的进项税额要按照一般计税收入和即征即退收入进行分摊,然后填进去。其他没问题。

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相关问题讨论
这个没有关系的,只要您如实申报即可。
2023-10-19 14:08:54
作废申报表之后可以进增值税发票综合服务平台撤销当期已经统计的增值税进项发票
2022-04-07 16:46:26
你好,你就把要享受即征即退的那笔收入对应的销项和进项填到右边即征即退那一列。这种跨月了,一般是自己更正不到,要到办税服务厅大厅去改的。你需要再跟主管税务机关确认一下。
2020-06-16 17:04:29
你好,增值税做待抵扣增值税。
2019-01-13 14:18:21
应该交纳的增值税=销-进=416458+1784825862.07-2037.74-582.52前提是你的进项全部是专票。 税负率=(416458+1784825862.07-2037.74-582.52)/营业收入
2019-03-14 14:53:13
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