支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

我方开具红字发票信息表,对方开具红字发票,对方红字发票开错,我方需要再开红字发票信息表么,是一个红字发票信息表对应一个红字发票,信息表也要重开么
答: 您不用重开红字信息表的,只要收到对方开具的销项负数发票做账就行了。
开具红字发票信息表,上传 提示说原票受票方税号不一致 是怎么回事
答: 你好,你看下你的税号填写的是不是正确的应该填写购买方正确的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
您好 老师 想请问一下现在2022年查到发现2019年7月给购方多开了一张发票,但是现在不知道对方是否有抵扣请问一下这种情况销方是否可以直接尝试开具红字发票信息表来开红字发票呢?如果对方抵扣了销方直接开具红字信息表会对我们的税务有什么影响呢?
答: 你好,那有可能信息表审核不通过

