送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-14 11:56

您好,5月份做的凭证不对,第一行和第四行不需要做
缴税时
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款

@ 追问

2020-06-14 11:59

但是这样科目转出未交增值税就有余额呀

路老师 解答

2020-06-14 12:10

这个和销项税额,进项税额一样,等年底统一转平就好

@ 追问

2020-06-14 12:18

那年底怎么转平???

路老师 解答

2020-06-14 14:30

您好,年底把应交税费-应交增值税下面的三级科目,有余额的相互转平就好。
借:应交税费-应交增值税-销项税额
       应交税费-应交增值税-进项税额转出
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
       应交税费-应交增值税-转出未交增值税

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您好,是的,增值税是价外税,本来就不会影响利润表的嘛
2024-11-21 18:30:31
你好!结转到应交增值税-未交增值
2019-01-08 16:40:21
你好,未交增值税,这个是二级科目,然后最后一个分录不要做。
2020-11-22 10:00:48
可以按月做也可以年末的时候做。
2019-11-28 15:36:38
有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
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