送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-14 11:56

您好,5月份做的凭证不对,第一行和第四行不需要做
缴税时
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款

@ 追问

2020-06-14 11:59

但是这样科目转出未交增值税就有余额呀

路老师 解答

2020-06-14 12:10

这个和销项税额,进项税额一样,等年底统一转平就好

@ 追问

2020-06-14 12:18

那年底怎么转平???

路老师 解答

2020-06-14 14:30

您好,年底把应交税费-应交增值税下面的三级科目,有余额的相互转平就好。
借:应交税费-应交增值税-销项税额
       应交税费-应交增值税-进项税额转出
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
       应交税费-应交增值税-转出未交增值税

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您好,是的,增值税是价外税,本来就不会影响利润表的嘛
2024-11-21 18:30:31
您好, 没错的 就是这么做的
2023-07-06 12:20:15
交税 借;应交税费-预交增值税                   贷:银行存款 本地申报时抵缴 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税  抵减本地应交增值税        银行存款
2025-06-09 16:09:18
你好,如果你想要你的销项和进项没有余额,需要结转 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2022-05-20 17:04:43
你好,处理需要查明原因,再对错误的地方进行更正
2022-03-09 21:50:18
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