送心意

文静老师

职称高级会计师,中级会计师,会计学讲师

2020-06-12 17:01

借预提费用24000借管理费用13500贷银行存款37500

王旭 追问

2020-06-12 17:02

老师这个是第几题

文静老师 解答

2020-06-12 17:03

注意,现在预提费用科目已经取消啦,不清楚你们老师的要求是不是可以继续用预提费用,如果不能用,就将预提费用改成应付账款。另外车间固定资产修理费原来计入制造费用,现在进入管理费用。

王旭 追问

2020-06-12 17:03

老师我还有一题

王旭 追问

2020-06-12 17:04

这个题怎么做

文静老师 解答

2020-06-12 17:04

预付租金,借预付账款31200贷银行存款31200,摊销时借制造费用31200/3=10400贷预付账款10400。

王旭 追问

2020-06-12 17:09

老师这个怎么借记其他应付款呢?

文静老师 解答

2020-06-12 17:13

个人认为应该计入应付账款,购买修理劳务的意思。其他应付款是指与企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金、应付统筹退休金、职工未按期领取的工资等。你这个题目是哪里的呢

王旭 追问

2020-06-12 17:15

会计实务书上的

王旭 追问

2020-06-12 17:22

老师这个(2)小题怎么写啊!

文静老师 解答

2020-06-12 17:32

这个题目条件不严谨,我写的分录是10月份的处理,不知道要不要写11月和12月摊销的分录。另外预付账款有没有期初余额?

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你好 借:银行存款——转入账户 贷:银行存款——转出账户
2022-04-11 14:17:58
借应收账款101.7 贷主营业务收入90 应交税费应交增值税销项税11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么业务呢?图片没有呀?
2022-03-31 09:17:55
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2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 应交税费应交增值税进项税额8460 贷银行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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