送心意

玲老师

职称会计师

2020-06-12 12:43

您好,具体和您的报名老师咨询确认

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相关问题讨论
你好! 课程问题建议咨询首页客服,会给你专业回复。这边老师主要负责会计方面的答疑。
2022-01-23 00:59:05
您好,这个200是第三方担保余值,也就相当于有残值,所以提折旧要用价值减去残值,再提折旧,
2019-06-14 20:39:44
同学您好,首先应该确定你们的接收的账数具体是做到那个时间,然后让她把未开单的未入账的都先完成,最后统计出科目余额表给你,还要让她和负责人签字做到自我保护。这步做到她之前设置的那些账簿对和她交接过来,可以当做参考以后你要怎么设置账簿可以根据你自己的想法和思路。
2022-02-09 15:23:51
同学你好 我们只是解答会计问题,其他的问题没有权限哦 课程权限问题你得去网站首页问客服哦
2024-05-17 16:06:16
你好,正常确认收入是 借;银行存款等科目,贷;预收账款 然后按月确认收入 借;预收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 赠送的课程 借;销售费用   贷;主营业务收入  应交税费
2020-12-06 15:24:01
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