我想问一下,去年十月份我收到了专票,由于我们公司一直没开过票,我这个月认证了,不抵扣留到以后抵扣,但是在增值税报表上我该怎么填,留到以后抵扣
龚佳颖
于2020-06-12 11:07 发布 548次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-06-12 11:08
认证了,你附表二填列到35栏,没有销项税就会形成留底进项税的
相关问题讨论

你好,进入增值税发票确认平台勾选认证
2019-06-19 21:26:22

你好,那您可以先认证,然后再转出来。
2022-12-06 14:47:47

以后能确定收到可以。
2020-03-10 09:17:02

是的,公司可以利用增值税专用发票抵扣税款。根据《中华人民共和国税收法》以及税务总局关于企业购买车辆等购置费用税前抵扣税款有关规定,公司可以利用在增值税专用发票上清晰注明的购置费用抵扣税款。具体来说,只要购置费用所开具的增值税专用发票的内容与其他费用的抵扣内容一致(费用归属产品类别、抵扣金额等),就可以作为税收凭证抵扣税款,但要注意增值税专用发票的有效期,以及在使用期间的税务备案要求。
拓展知识:从金融角度来看,购车抵扣税款可以节约企业资金,减轻企业税收负担,同时也有利于企业发展和提升竞争力。因此,企业要全面了解增值税专用发票抵扣税款的相关法律法规,抓住有利政策,减少税负并实现财务收益最大化。
2023-03-06 09:41:46

认证了,你附表二填列到35栏,没有销项税就会形成留底进项税的
2020-06-12 11:08:19
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