公司自建的办公楼要卖了,但自从建成后科目余额一直在在建工程没结转至固定资产,也一直没计提折旧。还有土地自购买后也没有摊销。办公楼和土地卖时的账务处理怎么做?
宏图
于2020-06-11 20:28 发布 1602次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-06-11 20:50
你好
办公楼
借,银行存款
贷,在建工程
贷,应交税费——应增销
贷,资产处置损益(或借方)
土地
借,银行存款
贷,无形资产
贷,应交税费——应增销
贷,资产处置损益(或借方)
相关问题讨论

没完工的属于在建工程,要计提折旧,分录就是你上面写的。
2019-04-04 07:50:31

这个是在建工程,使用了固定资产,是固定资产折旧
2019-03-27 17:05:48

你好
办公楼
借,银行存款
贷,在建工程
贷,应交税费——应增销
贷,资产处置损益(或借方)
土地
借,银行存款
贷,无形资产
贷,应交税费——应增销
贷,资产处置损益(或借方)
2020-06-11 20:50:23

你好 是的 也提折旧的 是为了自建工程发生的
2021-01-26 17:07:11

你好,是的。 借:在建工程
贷:累计折旧
2018-04-13 16:57:35
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