老师,珠海的企业,本来增值税发票认证为不抵扣,因为要出口退税。但是发票有误,所以供应商开了红字发票。 我们在申报增值税时要怎么把之前认证的不抵扣税额转为抵扣税额?不转为抵扣税额的话,我们是要交税的
晓晓
于2020-06-11 18:16 发布 620次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-11 18:27
你好不抵扣勾选,你之前是做的这个吗?
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你好,你选择的退税勾选,你问一下税务局那边能给你退回来吧?
2021-12-01 09:39:07

你好,是不是这个月需要提示你进项转出。
2021-12-13 10:58:11

你好不抵扣勾选,你之前是做的这个吗?
2020-06-11 18:27:32

不需要进项税额转出的
2018-11-21 11:06:28

你好,填写红字发票信息表之后,在税务的系统中就有一这笔红字,申报时会自动填到申报表附表中!
2018-11-28 18:01:13
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