老师, 我们每月预存50万的天然气到卡上,怎样做分录,收到发票又怎样做分录,每月天燃气公司开出发票和我们当月出成本有出入,他们开票金额不是自然月抄数,我们要怎样做分录?成本和发票的不一样的?

TsT&雪
于2020-06-10 11:09 发布 1319次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-10 11:14
借预付贷银存
收到发票借xx费用贷预付
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你好
借银行存款1000
贷主营业务收入1000
借主营业务成本800
贷银行存款800
2022-01-07 21:48:03
您好,您做事内账么,内账可以不用考虑开票金额,按实际销售额做账就可以
2022-04-15 06:46:27
你好!你现在借管理费用—加油费等 贷预付账款9900
2022-03-25 16:36:26
您好
根据红字发票做上个月一样的红字分录 然后根据发票再做一份蓝字分录
2020-06-21 16:57:29
借成本类科目,贷进项税额转出。
2023-11-16 09:42:04
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2020-06-10 12:05
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2020-06-10 12:05