送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-10 11:14

借预付贷银存
收到发票借xx费用贷预付

TsT&雪 追问

2020-06-10 12:05

发票和实际用的不一样,有差额

郭老师 解答

2020-06-10 12:05

你好不一样的预付,有余额,以后可以抵扣。

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相关问题讨论
借预付贷银存 收到发票借xx费用贷预付
2020-06-10 11:14:36
你好!你红字冲减暂估的分录,然后按正确金额做就可以了
2019-06-19 13:52:57
你好,收到的要计入收入,对应的成本正常结转成本 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 贷:相关科目
2020-07-13 15:17:57
您好!你那是少记了成本吧。红字冲减做错的,然后做正确的到这个月。
2017-01-13 13:59:32
先把去年暂估的冲了然后再做账
2020-04-02 09:57:38
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