老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包 问
你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报 答
老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利 问
你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是 答
对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目 问
一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。 答
你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这 问
按当年新增的实收资本和资本公积填写 答
资产负债表企业季报数据该怎么填 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

增值税进项抵扣表填车费的金额是车票本身的金额还是要扣除税额换成不含税金额
答: 你好 如果是电子发票上面有税额的填写税额 如果没有税额比如火车票、国内机票 按 金额/1.09*0.09 计算进项抵扣!
老师,什么是预警税负 ?老板卖了100000的不含税金额,税率17%,没有进行任何采购活动,没有抵扣票,没有上期留底,这种情况下如何控制到只缴纳1000元的增值税
答: 你好!税负的分为增值税税负和所得税税负看看这里的链接对你有帮助 http://wapiknow.baidu.com/question/1540867127736783307
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
工程直接费(不含税金额)为3800万,可抵扣税额为270万元,应缴税金计算是3800*11%-270呢,还是(3800-270)*11%
答: 应交税金计算是3800*11%-270,自2018.5.1之后税率调整为10%








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汪莲 追问
2020-06-10 10:09
三月清风老师 解答
2020-06-10 10:53