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伤花怒放
于2020-06-10 09:04 发布 1201次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-06-10 09:07
你好 4月做 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 6月做 借应收账款负数 贷主营业务收入 负数 应交税费负数 在开票 做 :借应收账款贷主营业务收入 应交税费
伤花怒放 追问
2020-06-10 09:19
那6月份红冲过的销项税就这样做,不用做其他账务处理吗?4月份已经做过这笔收入 也结转损益了
meizi老师 解答
2020-06-10 09:20
你好 是的 你要做红冲处理的 。 你红冲之后 分录也得结转损益的
2020-06-10 09:24
还有个问题,我们家进项票比较多,但是不能一次性认证完,比如我4月份要出库几个型号产品,但是票还没认证,等下个月再认证,这种情况4月和5月要怎么做入库?
2020-06-10 09:26
你好 4月做 借库存商品 应交税费-待认证进项税贷银行存款。 5月 借进项税贷 应交税费-待认证进项税
2020-06-10 09:32
好的 谢谢老师!
2020-06-10 09:35
没事希望能帮到你
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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