小规模纳税人3万块钱以下免收增值税,那我们提供劳务对方要给我们1200,发票也是开的1200那我会计分录这么写对吗 开出发票的时候: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 月末: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-补贴收入
蜜汁炖鱿鱼
于2016-06-13 15:58 发布 714次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-06-13 16:05
开出发票的时候:
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-增值税减免
月末:
借:应交税费-增值税减免
贷:营业外收入-补贴收入
这样吗?
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你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04

需要缴纳企业所得税这个,
2020-06-23 15:41:31

您好
借:应缴税费-应交增值税
贷:营业外收入-减免税款
2019-04-02 09:39:19

你好,贷方先计入销项税,再转入未交增值税,最后转入营业外收入
2021-02-21 02:09:05

你好 你们没超过月10万季度30万标准 是的
2020-05-25 10:00:04
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