我公司是一般纳税人,上个月没有销项票,上个月的进账票认证了,申报增值税中的认证未抵扣那一行填写的是什么数字? 是不是我没有销项票,进账票可以直接不用认证,把金额填写到认证未抵扣那一行?
尐殤の星辰
于2020-06-09 14:21 发布 871次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-06-09 14:24
你好 是的 如果你没认证就不需要填写申报表的。 如果你认证了就要填写申报表的
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你好,查明原因,上班后与税务联系(我遇到过一次,一张发票重复)
2018-10-01 12:48:15

你好!消费税一样要缴纳的。
2018-05-14 16:44:22

需要从开票软件读入销项数据
2015-10-08 10:02:01

你好,附表一有一个未开具发票一栏里面,如果销售的普通货物13%的在第一行。
2022-02-13 10:39:36

你好填写实际缴纳的增值税金额
2018-10-10 16:05:59
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尐殤の星辰 追问
2020-06-09 14:25
meizi老师 解答
2020-06-09 14:27