送心意

提莫老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-06-08 22:46

你好,是的,计提的减值准备要纳税调增

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相关问题讨论
学员你好,分录如下 借:所得税费用 递延所得税资产 贷:应交税费
2021-12-01 11:28:53
你好,税务罚款2万元不可以在企业所得税税前扣除,所以需要做纳税调增
2019-04-04 15:00:30
你好,是的,计提的减值准备要纳税调增
2020-06-08 22:46:58
你好,营业外收入,营业外支出和资产减值损失计入利润总额填写就是了
2019-01-10 11:38:56
您好,计算过程如下 营业利润=5020-3500-120-320-10-40=1030 利润总额=1030+100-10=1120 应纳税所得额=1120+2=1122 所得税费用=1122*25%=280.5 净利润=1120-280.5=839.5 借:所得税费用839.5 贷:应交税费-应交企业所得税839.5
2022-05-24 12:08:41
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