我三月份做了一笔分录,借管理费-服务费 贷 现金, 问
你好,同学 冲回现金的, 按照转公账的重新做 答
您好老师,我的用友T3选的2007会计准则,利润表不显 问
你好这个是软件设置的,这个没办法。 除非你找软件开发的人员帮你看。 答
老师你好,我想问个题怎么做152367-1分录我会做,但 问
学员,你好,没看懂你的问题是什么意思呢? 答
老师,你好!我想问下,23年的开票收入是7400万,其中360 问
年的收入是不是应该确认入的是=7400-360=7040万,是的。 答
老师您好,公司零申报的话,个人所得税系统以前都需 问
同学,你好 个税所得税还需要申报法人的吗 是需要的 答
汽车运输公司挂靠的车辆计提折旧计入借:管理费用_累计折旧贷:累计折旧还是计入借:其他应付款_累计折旧贷:累计折旧
答: 您好 请问挂靠入账的时候分录怎么写的
2018年12月,由于有很多票没有报销,所以计提了30万的费用,由于分不清明细,所以借:管理费用—其他 贷:其他应付款—其他 2019年开始报销已计提费用,怎么做分录,发票的时间必须是2018年的,还是可以是2018年也可以是2019年的?
答: 可以做到19年的账里,但是不能税前扣除的哦
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
领导月发工资1万,扣回原单位2000元(由原单位发),扣社保及公积金2000元,实发6000元,当时按8000元计提的管理费用,应该按1万元计提管理费用挂其他应付款\领导,现在我发现这个问题,我如下做行吗,补提费用挂往来?扣回领导工资末计提费用未挂往来现补提?借,管理费用\职工工资2000元,贷,其他应付款\领导2000元,行吗?求老师详细回答?
答: 原单位发的话,直接做到原单位工资就可以,你们不需要做了 相当于两处工资
逢考必过 追问
2020-06-08 14:11
bamboo老师 解答
2020-06-08 14:12