我司有个业务,接了单回来,自己买零件,外发加工,装配好定制的机器,机器上上月已经售出,销售款项已回。但本月还有零件的发票回来,请问该怎么入账,该怎么结转成本?小公司,只有法人一个人,买零件也没入库的流程,直接就用了。
an宝宝
于2020-06-08 08:54 发布 894次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2020-06-08 08:56
这个的话 购入零件 记入原材料 加工好了 转入库存商品
出售的时候 确认收入 结转成本的
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你好 不用。如果暂估与你发票一致金额的。 直接把发票附凭证后面去。 你原来暂估做二级科目明细了吗
2021-07-05 13:44:27

这个的话 购入零件 记入原材料 加工好了 转入库存商品
出售的时候 确认收入 结转成本的
2020-06-08 08:56:56

你好 那你就红冲之前的暂估分录 按发票来做账 结转的成本多转了 就走以前年度损益调整来冲
2020-04-09 11:45:21

你好
下个月取得发票把之前暂估的红冲,然后根据发票做购进分录,这样是不重复的
2020-02-22 20:23:19

需要的红冲的
2018-11-02 17:33:55
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an宝宝 追问
2020-06-08 09:00
许老师 解答
2020-06-08 09:05