老师,我们汇算清缴延迟到6.30了,我还没有做,我去年的低值易耗品是按次领用来摊销的,实际上我们应该是用一次摊销法,请问我现在怎么做比较好啊?谢谢老师了

强健的板栗
于2020-06-07 13:42 发布 868次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-06-07 13:43
你好 那就把剩余的未摊销部分摊销掉,借 以前年度损益调整 贷 低值易耗品 借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整 然后汇算清缴里就可以扣除。
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