送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-06-06 16:42

您好!你前面那2个应该,借预付账款 贷其他应付款,然后借其他应付款 贷现金

Joyce 追问

2020-06-06 16:45

老师,情况是公司刚开业,公司账上没钱,是法人支付的房租。

宋生老师 解答

2020-06-06 16:46

你好!这样的话,那么你的做法就是对的了。

Joyce 追问

2020-06-06 16:49

我之前做的分录是:
借:预付账款-房租  9600
贷:其他应付款-法人  9600

没有加入库存现金,月底的时候发现现金流量表不对了。
老师,是不是法人借款预付房租的时候,库存现金必须带入进去?

宋生老师 解答

2020-06-06 16:50

你好!其实不用,如果他付了,又还没有报销的时候,不用库存现金的。

Joyce 追问

2020-06-06 16:54

老师,那这个的会计分录可以直接写成这样咯?
借:预付账款-房租 9600
贷:其他应付款-法人 9600

当月分摊分录:
借:管理费用-房租 800
贷:预付账款-房租 800

宋生老师 解答

2020-06-06 16:55

你好!可以的。可以这样。

Joyce 追问

2020-06-06 17:01

对现金流量表有影响吗?本月的现金流入算8800,还是9600?800是本月支付的房租

宋生老师 解答

2020-06-06 17:03

你好!没有。因为不涉及现金流。

Joyce 追问

2020-06-06 17:12

预付账款剩下的8800,属于流动资产,不用体现在现金流量表里吗?

宋生老师 解答

2020-06-06 17:14

你好!是的。不用,其实现金流量表,是现金和现金等价物流动数量的表格,没有涉及现金的项目,就不用在这里体现

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相关问题讨论
您好!你前面那2个应该,借预付账款 贷其他应付款,然后借其他应付款 贷现金
2020-06-06 16:42:16
借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款  分录对的
2022-07-07 10:03:28
是的,你的分录是正确的了
2018-08-14 17:32:56
借:管理费用--社保,贷:其他应付款--下岗人员
2017-10-16 06:47:37
老师怎么没有看到你付款的分录呢?你是几月份付款的?
2020-03-17 23:25:49
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