老师,先会计把去年的增值税和附加税报错了,多报了几十块钱,因为去年的年度汇算清缴已经做了,年度企业所得税也交了,又只有几十块钱,老板说就不去税务局改报表了,这样的话,多交的几十块钱的税费怎样做账呢,计入企业的营业外支出可以吗
家和万事兴
于2020-06-06 13:24 发布 856次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2020-06-06 13:29
你好同学是的可以放在营业外收支里的
相关问题讨论

同学 你好
赔偿款 赔偿的什么
2018-12-01 10:20:43

你好,你记账时用以前年度损益科目就不用调整了
2019-03-06 14:27:25

你好同学是的可以放在营业外收支里的
2020-06-06 13:29:52

具体情况要根据营业外支出的性质来决定,如果是经常性支出,则可以填写企业所得税月(季)度预缴纳税申报表;如果是一次性支出,则可以填写企业所得税减免纳税申报表。
2023-03-24 17:59:03

你好,汇算清缴时调整不需要做账务处理,如果你是现在补缴以前的所得税的话才需要做,借:以前年度损益调整 贷:应交税费-所得税,借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 ,借:应交税费-所得税 贷:银行存款
2016-11-10 14:32:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
家和万事兴 追问
2020-06-06 13:34
何江何老师 解答
2020-06-06 13:35