送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-05 19:56

您好,您未到发票付款参考分录,借应付账款贷银行存款,尽量不要通过预付款项科目。

王海清 追问

2020-06-05 19:59

老师您好,我现在做的应付借方,因此我在填资产负债的时候我应该填在预付账款里还是冲应付帐款

小林老师 解答

2020-06-05 20:09

您好,您的操作非常正确。期末应与暂估合并后的应付账款余额看正负数,若负数重分类预付款项,否则挂账应付账款。

王海清 追问

2020-06-05 20:11

非常感谢老师,解了我的燃眉之急

小林老师 解答

2020-06-05 20:15

客气,非常荣幸能够给您支持!!

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你好,是进项发票的红冲? 
2021-12-09 18:38:37
您好,您未到发票付款参考分录,借应付账款贷银行存款,尽量不要通过预付款项科目。
2020-06-05 19:56:42
你好!是的。就是这样做。
2017-12-26 16:37:42
你好,是的
2017-04-12 10:34:39
你好,是的,暂估入库,冲销暂估,然后根据发票入账的过程是这样处理的
2019-01-04 18:51:57
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