老师您好!我公司每个月都有过磅费用,一个月有2--3 问
这是销售发生的吗?是的话销售费用里面让对方开收据备注好个人名字,身份证号,支出金额支出项目可以扣所得税 答
你好,老师,想咨询高企申报的事情 问
同学,你好 具体是什么问题呢? 答
老师,您好,我想问一下,被投资企业,取得投资方的机器 问
对的是的,有发票才能税前扣除 是直接开产品的名字,机器的名字就行 答
老师,您好。我们业务部门的员工外出打车费,滴滴打 问
你好,这个一样入差旅费就好了。 答
老师,请问这句话怎么理解:职工教育经费支出在不超 问
意思是不能超过工资总额的2.5%,超过了就要纳税调增 答

老师,增值税进项税额少申报了,如果不改报表,我该怎么调账呢?
答: 你好 你们进项税是少报了多少。 你收入 报错了没有
老师,这增值税进项税额明细这个表中,前期认证相符且本期申报抵扣是什么意思啊?
答: 前期认证相符,就是说这张进项发票在本月之前的月份已经认证过,且以通过认证.本期申报抵扣,就是说本月这张发票的进项税额本月用来抵扣税额.实务中适用于先比对,后抵扣的进项税额。 比如辅导期的一般纳税人的进项税,还有外贸企业出口转内销进项抵扣
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
生活服务业增值税进项税额加计抵减10%,去年增值税申报的时候申报表上加计了,但是账上金额少计了几百,现在还能调账吗,怎么调?
答: 你好,同学,根据申报表与账的差额 借,应交税费~未交增值税 贷,其他收益


不能改变 追问
2020-06-05 15:44
meizi老师 解答
2020-06-05 15:48
不能改变 追问
2020-06-05 15:50
meizi老师 解答
2020-06-05 15:52