老师认缴制下,股东实收资本没有进来,直接是以借款,也就是挂其他应付款。清算最后所有科目余额为0. 但因为最终利润是亏损的, 后面就剩余 未分配利润负数,其他应付款股东数。这两个数相等。负债清算损益表,这个其他应付款怎么处理?怎么才不交税?
以恒
于2020-06-04 19:11 发布 1209次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-06-04 20:17
你好,同学。
你这其他应付款要么就清偿,不清偿你就是要转营业外收入,是要交税的。
相关问题讨论

你好,有影响的往来科目不能有余额。
2020-06-01 13:29:09

你好 可以的 你可以分配 但是涉及个税的
2020-06-23 11:39:24

你好,同学。
你这其他应付款要么就清偿,不清偿你就是要转营业外收入,是要交税的。
2020-06-04 20:17:50

你好,是需要把之前挂账冲销的意思吗
2018-01-17 14:35:12

你好,是需要把之前挂账冲销的意思吗
2018-01-17 14:35:10
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