送心意

玲老师

职称会计师

2020-06-04 09:50

你好, 差额记营业外收支科目  借应交税费  贷营业外收入

上传图片  
相关问题讨论
借:管理费用-软件费 贷:银行存款
2021-05-11 10:33:32
借管理费用办公费 贷银行
2020-05-21 16:00:49
入库时发票有没有同时到,是暂估还是实际金额?若暂估好做,做个相反的分录,若已开,请对方重新开发票,原发票作废。
2019-10-09 09:10:18
借新房主-就是当时你们收的金额 贷旧房主-当时你们的收的金额
2019-08-09 10:49:03
软件,借:无形资产 贷:银行存款,赔偿,借:管理费用 贷:其他应付款
2016-10-26 13:15:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...