老师,我本月进项专项附加扣除调减了几千块,导致期末余额为负数,我做账时,是不是要将这个负数值调出来,相当于这个是我们公司欠税务局的稅了,处理方式借:应交税费-未交增值税。贷:营业外收入-政府补助
刘辰aaaaaa
于2020-06-03 13:08 发布 2165次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-03 13:12
进项专项附加扣除 ??专项附加扣除指的是个人所得税上面用的,你是不是 加计抵减?那也不对,你咋会有负数,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
相关问题讨论

您好,借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:营业外收入-免税收入 。
2018-07-10 14:23:57

你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54

注意小规模纳税人没有下面这步分录的
结转,借应交税费转出未交增值税,贷应交税费未交增值税
其他两个分录都是正确的。
2019-06-17 19:38:52

你好!小规模按第一个就可以了。
2020-10-28 11:13:47

你好,应该是小规模纳税人季度不超过30万,免征增值税。
2019-10-12 14:14:34
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